Организация и планирование предприятий связи

ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПОЧТЫ "УТВЕРЖДАЮ" Зав. кафедрой ____________ Вишняков В. А.

" 23 " 11 1999 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию по курсу

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Студенту Захарову Дмитрию Александровичу гр. 7641 06

1. Тема проекта: Разработка плана экономического развития Руэс на 2000 год. .

2. Содержание пояснительной записки 2.1. Планирование доходов от основной деятельности 2.2. Планирование затрат по эксплуатации средств связи 2.3. Планирование и распределение прибыли 2.4. Выводы

3. Рекомендуемая литература: 3.1. Вартанов А. С. "экономическая диагностика деятельности предприятия. Организация и методология." М.: Финансы и статистика 1991 3.2. Вестник связи № 5. 1998 Мн: 3.3. Вестник связи № 1. 1999 Мн:

Дата выдачи задания 24. 11. 1999

Срок сдачи студентом законченного проекта 21 мая 2000 г.

Руководитель (Фомичев) Задание принял (Захаров Д.А.)

1. Планирование доходов от основной деятельности РУЭС Структура доходов от основной деятельности по электросвязи включает доходы: · От местной телефонной связи (ГТС, СТС) · Междугородной телефонной связи · Телеграфной связи · Радиофикации · Передачи данных и телематической службы (в доходах от основной деятельности РУЭС - доходы от этого вида связи не планируются). Источниками образования доходов по телеграфной и междугородной связи является исходящий платный обмен, по ГТС, СТС и радиофикации - абонентские устройства (каналы связи), предоставляемые потребителям в длительное пользование за отдельную плату.

1.1. Планирование исходящего платного обмена и количества каналов (устройств) местной телефонной связи и радиофикации Доходы, образуемые за счет исходящего платного обмена, планируются исходя из количества обмена и соответствующих тарифов. Доходы от пользования каналами связи планируются исходя из количества и соответствующих тарифов абонементной платы. Тарифы дифференцируются: · По группам потребителей: общественное производство (организации, предприятия, учреждения) и население. · По принципу административно территориального деления: город (ГП) и сельская местность.

Исходящий платный обмен планируется по телеграммам и междугородним телефонным разговорам (МТР) и осуществляется на основе исходных данных и предполагаемых изменений в спросе на услуги электросвязи: ; (1) ; (2) где: исходящий платный обмен по телеграммам и МТР; планируемый темп роста (снижения) Запланированный исходящий платный обмен распределим по группам потребителей. Результаты оформим в табл. 1

Таблица 1 Исходящий платный обмен на планируемый год Наименование показателейПрошлый периодОтчетный периодСоотноше-ние отч./пр. %Темп роста по плану %ПланТелеграммы, всего, в т.ч.4100360087.887.83161от населения336229522592от общ. прва738648569МТР, всего, в т.ч.100016501651652723от населения4377211190от общ. прва5639291533 Средняя доходная такса (СДТ) по исходящему платному обмену (телеграммам и МТР) определяется отношением доходов к исходящему платному обмену (за отчетный год): (3) СДТ на планируемый год определяется по группам потребителей на основе СДТ отчетного года и индекса роста цен 1,5. (4) На основе запланированного исходящего платного обмена и соответствующих СДТ планируем доходы от телеграмм и МТС с распределением по группам потребителей. Расчеты приведены в табл.2 Таблица 2 План доходов от телеграмм и МТР Наименование показателейПланВ т.ч. платные услуги населению1. Исходящий платный обмен, тыс.ед.5,883.78Телеграммы, всего, в т.ч.:3,162,59от населения2,592,59от общ. пр ва0,57МТР, всего, в т.ч.:2,721,19от населения1,191,19от общ. пр ва1,532. Средняя доходная такса, тыс.руб.Телеграммы, всего, в т.ч.:10246от населения4646от общ. пр ва360МТР, всего, в т.ч.:32,7432,42от населения33,4233,42от общ. пр ва32,223. Доходы млн.руб.8945,8139873,26Телеграммы, всего, в т.ч.:322,68118,10от населения118,10118,10от общ. пр ва204,58МТР, всего, в т.ч.:89137,1339755,16от населения39755,1639755,16от общ. пр ва49381,97 Доходы от каналов (устройств) планируются исходя из их среднегодового количества и соответствующих тарифов (абонементной платы). На основе исходных данных по ГТС и СТС среднегодовое количество () ТА и радиотрансляционных точек на планируемый год определяется исходя из их количества на начало года и поквартального прироста в планируемом году (по группам потребителей): (5) где: количество каналов на начало планируемого года, количество технических устройств вводимых в эксплуатацию в течении 1,2,3,4 кварталов планируемого года. Число ТА у населения определим на основе исходных данных. Также на основе исходных данных для расчета СДТ на планируемый год рассчитаем и проанализируем среднегодовые тарифы на один ТА и одну радиоточку за 1998 и 1999 г.г. (6) где: количество ТА (радиоточек), доходы от абонементной платы за ТА (радиоточки). за год за один канал определяется отношением доходов от абонементной платы к количеству каналов за отчетный год по ГТС, СТС, радиофикации с распределением по группам потребителей на основе исходных данных. (7) Сумму доходов в виде абонентной платы по группам потребителей, исходя из среднегодового количества каналов (N) на планируемый год, запланированных соответствующих СДТ и индекса цен 1,50, определим по формуле: (8) Доходы планируем с учетом того, что в РУЭС на повременную систему оплаты абоненты не переведены. Расчеты оформим в табл. 3 Таблица 3 Планирование доходов ГТС, СТС, радиофикации от абонементной платы Наименование показателейОтчетный годПланГТССТСРадиофи кацияКолво ТА, тыс.ед. в том числе:3.7121.6826,62населения2.8418.3422,24общ. пр ва0.873.344,38Колво радиоточек, ед. в том числе:2770027700населения2247922479общ. пр ва52215221СДТ, тыс.руб. в том числе:343398371167населения3061947760,5общ. пр ва46315171353172,5Доходы млн.руб. в том числе:1274,008624,00822,0016445,45населения870,143561,71129,127028,28общ. пр ва403,865062,29703,899416,56 Доходы за установку и переустановку ТА и радиоточек планируются в соответствии с планом развития сети, платы за установку единицы и индекса роста цен. Расчеты оформим в табл. 4 Прочие доходы по ГТС определим в размере 6,0% от запланированной суммы доходов от абонементной платы, по СТС 0,5%, по МТС 3,5%, по радиофикации 2%. На рисунке 1 приведена круговая диаграмма доходов по подотраслям. Сумму доходов по РУЭС в разрезе по подотраслям занесем в табл. 5 и на ее основе определим общую сумму доходов. Общую сумму запланированных доходов распределим на доходы начисленные и оплаченные. Оплаченные составят (условно) от общей суммы доходов 92,0%. Расчеты оформим в табл. 6.

Таблица 4 План доходов от платы за установку и переустановку телефонов и радиоточек Наименование показателейПрирост в пл. годуПлата за ед. тыс.рубИндекс роста ценПлан млн.рубКолво ТА, ГТС тыс.ед. в том числе:0,26663,39Населения0,2320001,25583,05Общ. Пр ва0,0320001,580,34Колво ТА, СТС

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Менеджмент /