Бухгалтерский учет и анализ расчетов с рабочими и служащими

представления +------------+ L------------- ---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬ А К Т И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦ ¦стр.¦ года ¦ года ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ I. Внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ Нематериальные активы (04,05), в том числе: ¦110 ¦ ¦ ¦ организационные расходы ¦111 ¦ ¦ ¦ патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслужива-¦ ¦ ¦ ¦ ния и иные аналогичные права и активы ¦112 ¦ ¦ ¦ Основные средства (01,02,03), в том числе: ¦120 ¦ ¦ 644200¦ земельные участки и объекты природопользования ¦121 ¦ ¦ ¦ здания,машины,оборудование и другие осн.средства ¦122 ¦ ¦ 644200¦ Незавершенное строительство (07,08,61) ¦123 ¦ ¦ ¦ Долгосрочные финансовые вложения(06,56,82) в т.ч.: ¦130 ¦ ¦ ¦ инвестиции в дочерние общества ¦131 ¦ ¦ ¦ инвестиции в зависимые общества ¦132 ¦ ¦ ¦ инвестиции в другие организации ¦133 ¦ ¦ ¦ займы, предоставленные организациям на срок ¦ ¦ ¦ ¦ более 12 месяцев ¦134 ¦ ¦ ¦ собственные акции, выкупленные у акционеров ¦135 ¦ ¦ ¦ прочие долгосрочные финансовые вложения ¦136 ¦ ¦ ¦ Прочие внеоборотные активы ¦140 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу I ¦190 ¦ ¦ 644200¦ ---------------------------------------------------+----+----------+------------

---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬ А К Т И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦ ¦стр.¦ года ¦ года ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ II. Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ Запасы, в том числе: ¦210 ¦ 278730¦ 2114970¦ сырье,материалы и другие анал.ценности (10,15,16)¦211 ¦ 184130¦ ¦ животные на выращивании и откорме (11) ¦212 ¦ ¦ ¦ малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13)¦213 ¦ ¦ 74030¦ затраты в незавершенном производстве (издержках ¦ ¦ ¦ ¦ обращения) (20,21,23,29,30,36,44) ¦214 ¦ 94600¦ 1261560¦ готовая продукция и товары для перепродажи(40,41)¦215 ¦ ¦ 779380¦ товары отгруженные (45) ¦216 ¦ ¦ ¦ расходы будущих периодов (31) ¦217 ¦ ¦ ¦ НДС по приобретенным ценностям (19) ¦218 ¦ ¦ 20420¦ Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦ ¦ ¦ даются более чем через 12 месяцев после отчетной ¦ ¦ ¦ ¦ даты), в том числе: ¦220 ¦ ¦ ¦ покупатели и заказчики (62,76) ¦221 ¦ ¦ ¦ векселя к получению (62) ¦222 ¦ ¦ ¦ задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦223 ¦ ¦ ¦ задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦ ¦ ¦ в уставный капитал (75) ¦224 ¦ ¦ ¦ авансы выданные (61) ¦225 ¦ ¦ ¦ прочие дебиторы ¦226 ¦ ¦ ¦ Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦ ¦ ¦ даются в течение 12 месяцев после отчетной даты), ¦230 ¦ 167250¦ 578200¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ покупатели и заказчики (62,76) ¦231 ¦ ¦ 5310¦ векселя к получению (62) ¦232 ¦ ¦ ¦ задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦233 ¦ ¦ ¦ задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦ ¦ ¦ в уставный капитал (75) ¦234 ¦ ¦ ¦ авансы выданные (61) ¦235 ¦ 126740¦ ¦ прочие дебиторы ¦236 ¦ 40510¦ 572890¦ Краткосрочные финансовые вложения (58,82),в т.ч.: ¦240 ¦ ¦ ¦ инвестиции в зависимые общества ¦241 ¦ ¦ ¦ собственные акции, выкупленные у акционеров ¦242 ¦ ¦ ¦ прочие краткосрочные финансовые вложения ¦243 ¦ ¦ ¦ Денежные средства, в том числе: ¦250 ¦ 38530¦ 314380¦ касса (50) ¦251 ¦ ¦ 20760¦ расчетные счета (51) ¦252 ¦ 38510¦ 15460¦ валютные счета (52) ¦253 ¦ ¦ 278170¦ прочие денежные средства (55,56,57) ¦254 ¦ ¦ ¦ Прочие оборотные активы ¦260 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу II ¦290 ¦ 484510¦ 3027970¦ III.Убытки ¦ ¦ ¦ ¦ Непокрытые убытки прошлых лет (88) ¦310 ¦ 1790¦ 1630¦ Убыток отчетного года ¦320 ¦ Х ¦ ¦ Итого по разделу III ¦390 ¦ 1790¦ 1630¦ БАЛАНС (сумма строк (190+290+390)) ¦399 ¦ 486300¦ 3094020¦ ---------------------------------------------------+----+----------+------------

---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬ П А С С И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦ ¦стр.¦ года ¦ года ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ IV. Капитал и резервы ¦ ¦ ¦ ¦ Уставный капитал (85) ¦410 ¦ 1100¦ 1000¦ Добавочный капитал (87) ¦420 ¦ ¦ ¦ Резервный капитал (86), в том числе: ¦430 ¦ ¦ ¦ резервные фонды, образованные в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ законодательством ¦431 ¦ ¦ ¦ резервы, образованные в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ учредительными документами ¦432 ¦ ¦ ¦ Фонды накопления (88) ¦440 ¦ ¦ ¦ Фонд социальной сферы (88) ¦450 ¦ ¦ ¦ Целевые финансирование и поступления (96) ¦460 ¦ ¦ ¦ Нераспределенная прибыль прошлых лет ¦470 ¦ ¦ ¦ Нераспределенная прибыль отчетного года ¦480 ¦ Х ¦ 149010¦ Итого по разделу IV ¦490 ¦ 1100¦ 150010¦ V.Долгосрочные пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ Заемные средства (92,95),в том числе: ¦510 ¦ ¦ ¦ кредиты банков, подлежащие погашению более чем ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев после отчетной даты ¦511 ¦ ¦ ¦ прочие займы, подлежащие погашению более чем ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев после отчетной даты ¦512 ¦ ¦ ¦ Прочие долгосрочные пассивы ¦513 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу V ¦590 ¦ ¦ ¦ VI.Краткосрочные пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ Заемные средства (90,94),в том числе: ¦610 ¦ 350460¦ 731760¦ кредиты банков, подлежащие погашению в течение ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев после отчетной даты ¦611 ¦ ¦ 35000¦ прочие займы, подлежащие погашению в течение ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев после отчетной даты ¦612 ¦ 350460¦ 381760¦ Кредиторская задолженность, в том числе: ¦620 ¦ 135730¦ 2213140¦ поставщики и подрядчики (60,76) ¦621 ¦ ¦ ¦ векселя к уплате (60) ¦622 ¦ ¦ ¦ по оплате труда (70) ¦623 ¦ 13390¦ 7150¦ по социальному страхованию и обеспечению (69) ¦624 ¦ 12850¦ 7310¦ задолженность перед дочерними и зависимыми ¦ ¦ ¦ ¦ обществами (78) ¦625 ¦ ¦ ¦ задолженность перед бюджетом (68) ¦626 ¦ 4680¦ 112780¦ авансы полученные (64) ¦627 ¦ 63150¦ 1971950¦ прочие кредиторы ¦628 ¦ 41660¦ 113950¦ Расчеты по дивидендам (75) ¦630 ¦ ¦ ¦ Доходы будущих периодов (83) ¦640 ¦ ¦ ¦ Фонды потребления (88) ¦650 ¦ ¦ ¦ Резервы предстоящих расходов и платежей (89) ¦660 ¦ ¦ ¦ Прочие краткосрочные пассивы ¦670 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу VI ¦690 ¦ 486190¦ 2944900¦ БАЛАНС (сумма строк (490+590+690)) ¦699 ¦ 486300¦ 3094020¦ ---------------------------------------------------+----+----------+------------

Руководитель Главный бухгалтер Приложение 10

Утверждена Минфином РФ для квартальной бухгалтерской отчетности за 1998 г. -------------¬ О Т Ч Е Т ¦ К о д ы ¦ о финансовых результатах +------------+ Форма N 2 по ОКУД ¦ 0710002 ¦ +------------+ с 1 января по 31 12 1998 г. Дата (год,м-ц,число) ¦ 1999| 1|1 ¦ +------------+ Организация ... по ОКПО ¦ ¦ +------------+ Отрасль (вид деятельности).... по ОКОНХ ¦ ¦ +-----T------+ Организационно-правовая форма по КОПФ ¦ ¦ ¦ ........................

скачать реферат
первая   ... 17 18 19 20 21
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /